ИП УСНО 6% для чайников: отчетность – куда, когда, как, в каком виде?

Отчетность ИП в УФНС и ПФР

Памятка ИП по годовой отчетности :)

Решила составить памятку по отчетности ИП, чтобы действовать строго по плану и не забыть в дальнейшем, как это делать на будущее. Соберу в один пост все, что я нашла в разных местах и то, что удалось выяснить мне самостоятельно.

Вот здесь я нашла табличку, нужную именно мне, но ее формат настолько неудобен, что я решила оформить эти сведения по своему. Помимо всего прочего, давайте вспомним, что для ИП отчетность подается 1 раз в год, как в УФНС, так и в ПФР. То есть, по окончании отчетного  (годового) периода мы собираем то, что указано ниже, и сдаем, куда указано ниже.

Отчетность в ПФР (есть более свежий и точный пост)

За какой период: за год.

До какого числа: до 1 марта 2010 года.

Что: АДВ-11+ пояснительная записка (для ИП не нужна, но в некоторых отделениях требуют). На другом сайте я нашла информацию о том, что форму АДВ-11 все-таки надо подавать равно как и другие документы, прилагающиеся к ней.

Как сформировать АДВ-11 и другие документы в 1С: там же я нашла подробный ответ, где находятся нужные нам отчеты в ПФР.

Сдавать отчетность в ПФР нужно! Кратко делается это так:
1. Предприниматель принимается к себе на работу (главное!).
2. Далее идем в Кадры/Персонифицированный учет/ Пачка СЗВ-4 и далее по учебнику, который прилагается к проге.
3. Потом распечатываем 4 листа(там и АДВ-11). Опись и Индивидуальные сведения, сшиваем.
4.  Заполняем форму «Пояснительная записка к Индивидуальным сведениям»,  распечатываем.
5. Берем все это в 2-х экз., + платежку об оплате в ПФР и едем сдавать.

Куда едем сдавать? В отделение Пенсионного Фонда РФ, указанное в извещении, которое выдается при регистрации.

Как:
1.Отвезти лично
2.Поручить отвезти представителю (нужна нотариально заверенная доверенность)
3.Отправить по почте (ценное письмо с уведомлением и описью вложения )

На основании чего: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ От 5 августа 2000 года N 117-ФЗ.

Ответственность: за непредставление в установленные сроки сведений штраф 10 % причитающихся за отчетный год платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации. (N 27-ФЗ от 1 апреля 1996 года).

Рекомендация: лучше отвезти лично или через представителя, т.к. при приеме формы сверяется задолженность по уплате взносов. Кроме того, если у принимающих возникнут претензии по заполнению форм, отчет, отправленный по почте не примут. Пока он дойдет по почте обратно, может пройти срок сдачи отчета и Пенсионный Фонд выставит штраф.

Отчетность в ИФНС

За какой период: за год.

До какого числа: до 30 апреля 2010 года.

Что: Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Как сформировать в 1С: О том, как ее сформировать в 1С я писала в предыдущем посте этой темы.

Куда едем сдавать? В отделение ИФНС, в которой ИП состоит на учете.

Как:
1.Отвезти лично
2.Поручить отвезти представителю (нужна нотариально заверенная доверенность)
3.Отправить по почте (ценное письмо с уведомлением и описью вложения )

На основании чего: НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ Глава 26.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

Ответственность: Статьей 15.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета в виде штрафа, налагаемого на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб.

Рекомендация: лучше отвезти лично или через представителя, т.к. при приеме формы сверяется задолженность по уплате взносов. Кроме того, если у принимающих возникнут претензии по заполнению форм, отчет, отправленный по почте не примут. Пока он дойдет по почте обратно, может пройти срок сдачи отчета и УФНС выставит штраф. Есть еще один способ — электронная отчетность. Но для ИП-одиночки это не вариант. Мы сдаем отчеты раз в год, а оплачивать услуги очень хорошего, без спору! — сервиса, выйдет очень дорого. Тем более, если мы ведем Книгу учета доходов и расходов в электронном виде, которую надо будет сдавать в УФНС — поездки туда не избежать!

Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в ИФНС (есть более свежий и точный пост)

За какой период: за год.

До какого числа: до 30 апреля 2010 года.

Что: Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Как сформировать в 1С: О том, как ее сформировать в 1С я писала в предыдущем посте этой темы.

Куда едем сдавать? В отделение ИФНС, в которой ИП состоит на учете.

Как:
1.Отвезти лично
2. Поручить отвезти представителю (нужна нотариально заверенная доверенность)

На основании чего: ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 декабря 2005 г . N 167н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ.

Ответственность:
1.Штраф 50 рублей за каждый непредставленный документ (ст 126 НК РФ).
2.Административный штраф на должностных лиц 300 — 500 руб. (ст 15.5 КОАП)

Рекомендация:

1. Книгу можно вести в бумажном виде, т.е. записывать туда все операции от руки, но тогда книга должна быть куплена до начала года, прошнурована и заверена в налоговой инспекции.
2. Книгу можно вести в электронном виде, тогда по окончании года ее нужно распечатать, прошнуровать, пронумеровать и заверить в налоговой инспекции.
Совет: распечатайте 2 экземпляра книги. В некоторых инспекциях книгу сразу не заверяют, а оставляют на проверку, и если она там потеряется, будет трудно доказать, что сдавали. Поэтому просите поставить штамп о принятии на своем экземпляре.

Резюме:

Итак, нам с вами надо подготовить и сдать всего три позиции отчетов. Это не так уж и много, согласитесь. Лично я уже почти все подготовила.  Сдавать поеду в конце января. Перед тем как ехать, обязательно напишу подробный список подготовленных мною документов.

Если возникли вопросы — спрашивайте, пишите комментарии! Я обязательно отвечу!

07.01.2011

Читайте мой последний пост там все есть (кроме ФСС — об этом ничего не скажу – не работодатель)

http://www.echelnokova.ru/creativity_and_business/ip-usno-6-dlya-chajnikov-otchetnost-za-2010-god.html

Еще варианты

Комментарии

  1. У меня УСНО 6% с дохода, вопрос я зарегистрирован в 20.07.2009г, мне за 4 кв надо сдавать отчет или можно за год? ответе пожалуйста

  2. helenkae говорит:

    Для ИП отчетность подается 1 раз в год, как в УФНС, так и в ПФР. То есть, по окончании отчетного (годового) периода мы собираем то, что указано в этой статье, и сдаем, куда указано в этой статье.

    Это точно! Упрощенная система она на то и упрощенная, чтобы упростить нам жизнь:, а мы боимся и усложняем все страхами.

    1 раз в год все подаем. А вот взносы делать надо до оговоренного срока. В ПФР — надо было сделать взнос до 31 декабря прошлого года. В УФНС — все до 1 апреля.

  3. helenkae говорит:

    Вот в этой статье даны основные положения. Но квартальные отчеты ИП УСНО 6% не подает.
    http://www.echelnokova.ru/creativity_and_business/ip-usno-6-dlya-chajnikov-schastlivaya-i-bez.html

  4. Шрайбикус говорит:

    Добрый день, Елена!
    Вы пишите: «Сдавать отчетность в ПФР нужно! Кратко делается это так:
    1. Предприниматель принимается к себе на работу (главное!).
    2. Далее идем в Кадры/Персонифицированный учет/ Пачка СЗВ-4 и далее по учебнику, который прилагается к проге.
    3. Потом распечатываем 4 листа(там и АДВ-11). Опись и Индивидуальные сведения, сшиваем.
    4. Заполняем форму «Пояснительная записка к Индивидуальным сведениям», распечатываем.
    5. Берем все это в 2-х экз., + платежку об оплате в ПФР и едем сдавать»

    Но в уведомлении, что мне было прислано ПФР, сказано: «В период с 1 января по 1 марта 2010 года необходимо сдать отчет в ПФР, для чего необходимо предоставить копии квитанций об уплате фиксированного платежа. При нарушении сроков сдачи отчета взимается штраф в размере 10% от начисленных страховых взносов».
    Сегодня позвонил в ПФ и уточнил, какие именно документы мне необходимо предоставить. Сказали, что лишь копию квитанции об уплате фиксированного платежа. Я в замешательстве, прошу прокомментируйте, почему мне необходимо сдать лишь копию квитанции, а Вам необходимо выполнить алгоритм действий аж из пяти пунктов_))
    С уважением, Шрайбикус

  5. helenkae говорит:

    Очень правильно, что вы позвонили в ПФР!

    То, что вы процитировали, касается в основном тех, кто ИП, кто является работодателем. Если вы не являетесь работодателем, то только платежку. Но здесь, на мой взгляд, лучше перестраховаться и взять все, что можно. Кто их знает, этих служащих! Вот касательно Книги учета доходов и расходов много пришлось почитать в сети — у всех УФНС разные требования. Где-то требуют в двух экземплярах и не докажешь, что в других местах и вообще нужно только один.

    Я лично повезу все, что описала в этом посте, хоть и не являюсь работодателем. А вдруг?
    Тем более, что для сдачи отчетности мне надо ехать в другой город. Чтобы не мотаться с исправлениями ошибок.
    На курсах нам вообще говорили, что надо еще и копию на дискете! сдавать. Но, как выяснилось, это тоже для ИП-монстров:) Мы с вами, как я поняла из того, что вы пишете, пока малюсенькие чайнички:)
    Тем более, что будем все подавать в первый раз -потом пойдет по накатанной — уже не страшно!

    Правильно, что позвонили в свое отделение! Значит, вам только платежку!

  6. Шрайбикус говорит:

    И снова спасибо Вам огромное, Елена! За то, что обучаете уму разуму меня, и таких как я, коих, надеюсь, становится все меньше и меньше_))).
    Мы с вами, действительно, ИП-лилипуты — сами директора и сами же подчиненные, но я верю, что совсем не за горами то время, когда лилипуты, от правильного питания и здорового климата, вырастут в ИП-гигантов_)))

  7. helenkae говорит:

    :)))))
    Это точно! Главное — питание:) и климат:) Но я не хочу быть гигантом:) я просто хочу нормально работать в своей нише — только и всего:)
    Оздоравливаясь:) по мере сил и возможностей:)

  8. helenkae говорит:

    Загрузила список документов, которые беру с собой в УФНС и ПФР и завтра еду сдаваться! (читайте последний пост).

    Кстати, установила подписку на мои статьи по e-mail (слева под рубриками) — можно легко подписаться на статьи, новые будут сразу приходить на указынный электронный ящик. Очень удобно для тех, кому интересно содержание моего блога. МОжно подписаться на комментарии ( это см. вверху страницы). Уведомление также будет приходить на почту.

    ДО СКОРОГО всем моим друзьям-товарищам!

  9. Mikhail говорит:

    1. Предприниматель принимается к себе на работу (главное!).

    Можно поподробнее. То есть в 1С: принимаем на работу самого себя? Что дальше?

    • helenkae говорит:

      А дальше формируем отчеты так, как написано в книге, приложенной к 1С.

  10. helenkae говорит:

    подробнее надо читать именно там, потому что для этого нужно иметь перед глазами саму программу. Сложновато делать скрины на каждый шаг:( сейчас просто нет на это времени. Но, поверьте, это очень просто!

  11. Яна говорит:

    Здравствуйте. ИП зарегистрирован в мае 2009 г. Деятельности не велось никакой. Вопрос: кроме фиксированных взносов на ОПС надо ли что-то еще платить и кроме декларации по упрощенке надо ли сдавать отчеты, к примеру, в ПФ?? и надо ли сдавать книгу доходов/расходов (объект но — доходы), если опять же повторюсь деятельность не велась??

  12. helenkae говорит:

    Отчет в ПФР сдавать надо, так как взносы платили, но это надо было сделать до 1 марта. Советую позвонить в ваше отделение ПФР и узнать, что и как вам лучше сделать.
    По поводу книги доходов и расходов — тоже надо было сделать до 1 апреля. Теперь будут санкции. нестрашные, но будут. Тоже советую позвонить в вашу ИФНС.

    А вот за этот год, как мне писали в комментарии в другому посту, КУДР уже не надо визировать в налоговой — это значительно упрощает нам жизнь. А вам — тем более.

  13. Яна говорит:

    кстати, не правда ваша по поводу сдачи отчета в пфр в случае, если нет наемных рабочих, а есть только фиксированные платежи. с квитанциями надо товать в пф, а они уже заполняют сами адв-ку. как-то так;-)

  14. Яна говорит:

    кстати, не правда ваша по поводу сдачи отчета в пфр в случае, если нет наемных рабочих, а есть только фиксированные платежи. с квитанциями надо товать в пф, а они уже заполняют сами адв-шку. как-то так;-)

  15. :) Я написала это ПО ФАКТУ СДАЧИ:) то бишь, именно так и сдавал все. Так что… а квитанции, как мне сказали в ПФР, нужны в случае расхождения в суммах. Но еще и еще раз повторю — сколько МЕСТНЫХ ОРГАНОВ — столько и ПРАВИЛ. НАДО ЗВОНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО И УЗНАВАТЬ!

  16. Олег говорит:

    Елена, здравствуйте! Правильно ли я понимаю: отчетность сдается раз в год, но ходить в налоговую надо каждый квартал и отмечаться у них там?

  17. helenkae говорит:

    Нет, Олег, неправильно, если вы ИП УСНО 6%.
    И отчетность, и налоги — все один раз в год, только разные сроки. Налог на доход — в начале года за прошлый, отчетность — до 1 апреля, но есть один документ, который надо сдать до 20 января — Форма о среднесписочном составе. Даже если у ИП нет никого — один, и все равно надо подавать эту форму. Я подала 18.02. — теперь меня замучили письмами с угрозами приказами явиться то за Актом, то на разбор моего дела… и из-за 50 р. штрафа (я напишу об этом пост). Если вы имеете в виду это — то даже в этом случае я не хожу — отправлю все письмом.

    А если вы имеете в виду то, что написали — отмечаться, то совершенно ни к чему. Главное — в начале следующего года заплатить налог за этот, потом составить все отчеты и отправляться на сдачу. Все! Теперь даже, как мне написали в комментарии, не надо книгу учета доходов и расходов визировать у них — вот это было бы облегчение!

    Я даже пенсионный взносы собираюсь платить где-нибудь в ноябре-декабре:) все разом. Так делала в прошлом году — и все ок:)

    А в налоговую документы можно посылать по почте, так что можно вообще туда не показываться:) если все в порядке, конечно:)

  18. Олег говорит:

    ясно, спасибо большое за подробный ответ! А КУДиР (если в электронном виде) просто заполнять по ходу операций и потом принести в налоговую. У меня УСН, без сорудников.

  19. Да. Просто заполнять. И если у вас 1С, то там книга формируется просто. Но ее обязательно надо пронумеровать листы и прошить (просто нитками, оставив хвостик, заклеив его кусочком бумажки, а сверху поставить печать написать количество страниц). Если принесете не прошитую — отправят, как отправили меня, посмотрев еще при этом как на идиотку:)

  20. Олег говорит:

    :) Елена спасибо Вам большое!

  21. Я очень рада, если мой опыт кому-то пригодился:) Знаю, как это — барахтаться в открытом море неизвестности — СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ!:) но на поверку выходит, что все не так уж и страшно:) пугает именно неизвестность. УСНО 6%, как мне сказала знакомая — специалист горфинотдела, придумана именно для чайников! То есть, все упрощено до предела. И человек, хоть немного обремененный способностью думать, может все это освоить на «раз-два-три». Конечно, хотелось бы, чтобы работники ИФНС помогали нам хоть чуть-чуть, а не ограничивались запугиванием путем отправки писем (причем, немалого количества писем).
    К примеру, что касается формы о среднесписочном составе (меня удивляет то, что ИП-одиночка должен эту форму подавать вообще, поэтому и подала ее только по указанию работника, когда меня из-за нее отфутболили в первый раз) — так мне прислали аж 3 письма по результатам проверки! Одно из них — заказное! Какие неоправданные затраты! Гораздо проще было бы поступить так: отправить в начале отчетного периода всем ИП памятку о необходимой отчетности — все сдали бы все и в срок! Так нет, из-за 50 р. штрафа государство (в лице ИФНС) потратило как минимум 100 р. на ругательные письма, а как максимум — неизвестно сколько (думаю, что несравнимо больше) на содержание этого аппарата, занимающегося рассылкой ругательных писем.
    В общем, пока в России бардак, этот бардак непобедим!

    Пополняют бюджет на копейки за счет многотысячных расходов, а воротилы бизнеса (не чета нам, блошкам!), преспокойно уходят от налогов с многомилионных доходов.

  22. spb говорит:

    Спасибо за статью. Сам начинающий бухгалтер по УСНО 6%.

    У меня вопрос к вам. Если можно для особо не понятливых подскажите.

    1) нужно ли платить в ПФР взносы если нет наемных работников. Получается я сам себе хозяин работаю на энтузиазме.

    2) я правильно понимаю что декларацию сдают каждый квартал по отчетному периоду, а в конце года сдается общая деклария по налоговому периоду?

    3) я буду ввести журнал кассира, если еще ввести книгу учетов доходов и расходов,

    получается я буду делать двойную работу?, так как налоги платятся с общой прибыли. Кроме кассы не каким другим способом продажи проводится не будут. Спасибо если сможете помочь в ответах. p/s голова пухнет.

  23. helenkae говорит:

    :) Пожалуйста:) Чем смогу — помогу. Значит так…
    1)В ПФР платить нужно, так как платите себе же пенсию, это делать надо, даже если у вас нет никаких доходов и вы не будете платить налог. Взносы в ПФР — обязательны даже в этом случае. Меня лично это радует:) я сама себе делаю взносы в ПФР, а значит, идет трудовой стаж.
    2) Нет, неправильно. Все подается ОДИН РАЗ В ГОД! Все декларации и отчеты за 2010 год будем подавать в 2012! В конце 2010 надо заплатить все взносы в ПФР и ТОМС ФТОМС, налог — в начале следующего, и отчеты — в начале следующего, 2012 года.
    3) Журнал кассира — это журнал кассира (так нам объясняли на курсах — поэтому знаю, хоть меня это и не касается — у меня все через банк), а книга учета доходов и расходов — это книга учета доходов и расходов. В книге вы отражаете ДОХОДЫ, а в кассовом журнале — кассовые операции. Для проверяющих органов это разные понятия:) поэтому лучше дублировать. На мой взгляд, лучше переделать, чем не доделать:) Возможно, в книге доходов, можно записывать дневную прибыль. Вот это надо узнать поточнее. Думаю, что вам могут подсказать в вашей ИФНС. Просто выберете время и сходите туда за консультацией.

    Буду рада, если помогла:) Голова пухнет — это точно. Но на самом деле — больше от страха. НЕ так уж все и сложно. Вы просто записывайте себе в какую-нибудь тетрадочку все, что узнали, и заглядывайте в нее периодически. Мои записи (я их выложила сюда) мне очень помогли. А теперь вот помогают и другим:)

  24. spb говорит:

    спасибо, вроде все понятно. остался тока один вопрос, налоги платить каждый квартал ?.

  25. А я на этот вопрос уже ответила: см. п.2)

    ИП все делает ОДИН РАЗ В ГОД! Платит налоги и взносы, а также отчитывается за свою деятельность.
    Платежи:
    1) Взносы платим до конца года (ПФР , ТОМС),
    2) налог с дохода — в начале следующего года.
    Отчетность:
    Вся — в начале года. Я подавала все в одно время 18.02, но нарвалась на штраф (никак о нем не напишу) — за несвоевременную подачу формы о среднесписочном составе (я — одна! какая еще может быть форма?! а вот — надо! и на себя одну!) — 50 рублей. Уже замучили письмами! Эту форму надо подавать до 20 января! Они словно специально издеваются с этими сроками. В следующем году поеду все сдавать до 20 января. А что делать? …

  26. spb говорит:

    вы мне очень помогли. как я могу вас отблагодарить?.

  27. :) просто рассказывайте обо мне, что есть такой вот ИП-чайник:) давайте ссылки на мой блог:) И сами приходите в гости:) А еще — подпишитесь на мои статьи: справа — видите форму: Читать статьи в почте! — вам будут приходить мои статьи прямо в ящик:)

    Вот это — самая лучшая благодарность:) — и ваши успехи, которыми вы поделитесь со всеми нами:) тоже:)
    ПРИВЕТ ПИТЕРУ!

  28. spb говорит:

    Helenkae, Я в замешательстве, вы писали что отчетность, как и налоги ип платит раз в год, но мне уже несколько человек сказали, что отчетность сдается в раз год, а вот налоги и взносы по квартально. Может все таки я вам не правильно понял?.

  29. Для ИП — все 1 раз в год! Я лично платила все за год, и отчеты подавала за год. Предусмотрена возможность платить поквартально — кому как удобнее. Мне удобнее за год — так проще. Если хотите — можете платить поквартально. А вот если вы нанимаете работников — то там все по-другому. Там и отчеты надо сдавать поквартально и декларации и еще много всего, вот что я, если честно, не углублялась — узнала только то, что нужно ИМЕННО МНЕ: ИП УСНО6% — одиночка, банк.

  30. Чтобы не сомневаться — проконсультируйтесь в своих ИФНС и ПФР.

  31. Марина говорит:

    Подскажите пожалуйста, если ИП заоегестрирован в одном районе, а осуществляет свою деятельность в другом. В ИФНС какого района надо сдавать отчетность?

  32. helenkae говорит:

    Отчётность подаётся туда, где вы регистрировались. Именно эта ИФНС выдавала вам свидетельство и она же курирует вашу деятельность. Все — туда. И Отчёты, и платежи.

  33. Людмила говорит:

    Помогите пожалуйста. Что мне делать. За три квартала сдавала отчеты в ПФ как на общем режиме. А мы на ЕНВД. Не проверила. Когда увидела…., вот теперь мучаюсь. Как исправить и чем мне это грозит?

    • helenkae говорит:

      Знаете, а по-моему нет разницы, на какой вы системе налогообложения. Взносы в ПФР зависят только от возраста и минимальной оплаты труда: до 1967 года и после. В зависимости от этого и начисляется страховая и накопительная части пенсии, а также делаются отчисления в ТФОМС и ФФОМС. Обратитесь в ПФР — вам подтвердят мои слова, уверена.

  34. елизавета говорит:

    Здравствуйте, скажите пожалуйста какие документы необходимо сдавать в налоговую,в пенсионный фонд и соц.страх! и если можно скажите в какие сроки их нужно сдать! Фирма находится на УСН! Заранее огромоное спасибо

  35. helenkae говорит:

    Здравствуйте!
    Читайте мой последний пост там все есть (по поводу ФСС ничего не скажу — не работодатель)

    http://www.echelnokova.ru/creativity_and_business/ip-usno-6-dlya-chajnikov-otchetnost-za-2010-god.html

  36. Работаю в качестве ИП с 1998 года. Сейчас оформляю пенсию по старости. Столкнулся с тем, что нужны данные по доходу за 2000 и 2001 годы. Налоговая такие справки предоставила, но для расчета пенсии данные налоговой не указ. Нужны данные персонифицированного учета. А там ничего нет. Возможно (и скорее всего) в эти годы отчеты сдавал только в налоговую, но не в пенсионный фонд. ЕСН во все фонды платил. Есть справки из налоговой об уплате за 2001 и 2002 годы. Причем платеж по ЕСН в 2002 году в ПФ при сверке платежей за 2002 год виден, но в персонифицированном учете, точнее на лицевом счете застрахованного лица, почему-то отсутствует. Не знаете ли Вы, могу ли я сейчас сдать отчеты в ПФ по форме и за 2000 и 2001 годы и обязан ли ПФ их принять? По крайней мере за 2002 — 2009 годы они АДВ-11 сами составили и приняли в 2010 году. С уважением, Александр

    • Елена Челнокова говорит:

      Здравствуйте, Александр.
      Вы пишете что «ЕСН во все фонды платил». Но ЕСН — это не страховые взносы в ПФР. Это отдельная «песня». Совершенно не могу ничего Вам подсказать в этой ситуации, к сожалению. Мы сдаем в ПФР форму АДВ-11. И вам попались понимающие люди, раз «сами составили и приняли в 2010 году» за периоды с 2002 по 2009 годы. Поэтому единственное, что могу посоветовать — обратиться в ваше отделение ПФР, к этим же самым людям. Думаю, что они помогут Вам разобраться и с предыдущими годами. Главное здесь одно — Вы должны были делать тогда отчисления страховых взносов в ПФР. Если делали, думаю, что они найдутся. И справку вам должны дать именно там, в ПФР, но в другом отделе — там где вы сдавали отчетность и где фиксируются страховые взносы. Вообще-то было бы мудрым хранить все проштампованные копии сданных отчетов, а также квитанции (или выписки со счета), доказывающие то, что взносы Вы платили… Подобные бумажки выбрасывать нельзя ни в коем случае.

      Сходите в ПФР.